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問題已解決

老師,我們是年底前成立的公司,這次交印花稅,系統(tǒng)提示有營業(yè)賬簿印花稅沒交

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/13 18:32
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 去年稅務(wù)登記的話 一般情況下需要本月申報(bào)上年?duì)I業(yè)賬簿印花稅 營業(yè)賬簿(實(shí)收資本、資本公積)的印花稅的萬分之五,小規(guī)模可以減半,一般是按年申報(bào)的,自年度終了之日起十五日內(nèi)申報(bào)繳納稅款,具體以稅局核定的納稅期限為準(zhǔn)~ 可以具體問下咱們稅局或12366
2023 01/13 18:34
來來老師
2023 01/13 18:35
營業(yè)賬簿(實(shí)收資本+資本公積)的每年增加額來計(jì)算印花稅
84785006
2023 01/13 18:36
我們沒有實(shí)收資本和資本公積
來來老師
2023 01/13 18:37
賬上沒有這兩個(gè)科目金額或增加額 稅局核定需要0申報(bào)的
來來老師
2023 01/13 18:38
稅局核定的? 不申報(bào)會(huì)罰款的 目前河北這邊的話 都核定了年度的營業(yè)賬簿印花稅
84785006
2023 01/13 19:16
那就0申報(bào)了
來來老師
2023 01/13 19:52
如果符合0申報(bào)的話做0申報(bào)
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