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問(wèn)題已解決

差額征稅可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/14 00:39
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差額征稅(differential taxation)可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,意思就是企業(yè)在納稅的時(shí)候,企業(yè)的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額來(lái)抵扣下一步的稅額。這種情況下,因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)某項(xiàng)商品所產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了賣(mài)出該商品所產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅,最終產(chǎn)生了差額抵扣和減免,從而降低了企業(yè)最后的納稅金額。 在實(shí)施稅收差額征稅時(shí),企業(yè)應(yīng)注意開(kāi)具正確的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,以保證通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣降低企業(yè)納稅金額。另外,由于企業(yè)可以通過(guò)差額征稅來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,因此應(yīng)加強(qiáng)對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅的管理,并采取有效的措施來(lái)確保納稅義務(wù)的準(zhǔn)確和完整。 拓展知識(shí):除了差額征稅外,稅收抵扣的其他方法還有所得稅抵扣。所得稅抵扣是指企業(yè)可以將其本期繳納的所得稅減免與其本期應(yīng)納稅額相抵,以減輕繳納稅款負(fù)擔(dān)。例如,當(dāng)本期應(yīng)稅所得減少時(shí),企業(yè)可以將本期應(yīng)繳稅款減免本期實(shí)際繳納的稅款。
2023 01/14 00:52
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