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問題已解決

老師,如果11月開了不征稅的發(fā)票,12月忘記申報預繳增值稅和預繳土地增值稅了,怎么辦?

84785033| 提問時間:2023 01/14 14:42
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,中級會計師
您好同學!企業(yè)應該預交增值稅,但是未及時申報的。建議企業(yè)先向稅務(wù)局報告,然后按稅務(wù)局的要求處理。一般處理的方式是,企業(yè)補充申報應交的各項稅費,對于已經(jīng)超期的部分,還應該繳納對應的滯納金。滯納金的征收標準為以應納稅額為標準,按日加收萬分之五的金額。
2023 01/14 15:02
84785033
2023 01/14 15:19
謝謝老師
楊家續(xù)老師
2023 01/14 15:22
沒事!不客氣的同學!
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