問題已解決
老師,如果11月開了不征稅的發(fā)票,12月忘記申報預繳增值稅和預繳土地增值稅了,怎么辦?



您好同學!企業(yè)應該預交增值稅,但是未及時申報的。建議企業(yè)先向稅務(wù)局報告,然后按稅務(wù)局的要求處理。一般處理的方式是,企業(yè)補充申報應交的各項稅費,對于已經(jīng)超期的部分,還應該繳納對應的滯納金。滯納金的征收標準為以應納稅額為標準,按日加收萬分之五的金額。
2023 01/14 15:02

84785033 

2023 01/14 15:19
謝謝老師

楊家續(xù)老師 

2023 01/14 15:22
沒事!不客氣的同學!
