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實(shí)務(wù)
問題已解決
年末發(fā)展本年利潤和利潤表的凈利潤不一致,查詢是前期期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì),這個(gè)怎么在年末調(diào)整?



那你看一下你前面的那些費(fèi)用還有沒有余額呢。
2023 01/14 17:05

84785004 

2023 01/14 17:09
前期是平的,這個(gè)主要是期末財(cái)務(wù)做賬軟件沖減費(fèi)用必須在費(fèi)用的借方負(fù)數(shù),不能錄成費(fèi)用的貸方正數(shù),這樣就造成期末結(jié)轉(zhuǎn)正方錄入的結(jié)轉(zhuǎn)不了。

陳詩晗老師 

2023 01/14 17:09
那你就把之前的賬務(wù)處理改一下,把那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用代放的那一個(gè)憑證,你給他改成借方負(fù)數(shù)。
