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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月已經(jīng)抵扣的進(jìn)賬 這月轉(zhuǎn)出 分錄怎么做?



同學(xué)您好,借:原材料費(fèi)用等,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2023 01/14 17:30

84784962 

2023 01/14 17:32
進(jìn)賬轉(zhuǎn)出 這次的增值稅直接交了轉(zhuǎn)出的這部分,不需要做別的分錄嘛

84784962 

2023 01/14 17:35
這次做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 實(shí)際支付稅費(fèi)的時(shí)候借 進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 貸 銀行存款 是這意思嘛

易 老師 

2023 01/14 17:55
你好,不是,1、計(jì)提時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2、下月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
)

84784962 

2023 01/14 17:56
明白了 謝謝

易 老師 

2023 01/14 18:07
你好,可以的, 沒問題

84784962 

2023 01/14 18:08
啥意思 不用過一遍未交增值稅了?

易 老師 

2023 01/14 18:16
要的分錄要過一遍未交增值稅的

易 老師 

2023 01/14 18:17
同學(xué)您好,有空給五星好評:,

84784962 

2023 01/14 18:17
好的 曉得咯

易 老師 

2023 01/14 18:54
辛苦了非常感謝,謝謝
