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小規(guī)模納稅人第四季度增值稅申報,這個怎么填寫呢?有負數(shù)發(fā)票帶稅的



你就按照你的正負相抵之后的銷售額填寫申報表就行了。
2023 01/14 19:59

陳詩晗老師 

2023 01/14 19:59
然后系統(tǒng)它會自動帶出那個應(yīng)交的那個稅額。

84785024 

2023 01/14 20:05
申報時會出顯這種情況

陳詩晗老師 

2023 01/14 20:06
你開了1%的發(fā)票的嗎?

84785024 

2023 01/14 20:07
是3月開的發(fā)票,在12月份作了負數(shù).4月份開始是開免稅發(fā)票

陳詩晗老師 

2023 01/14 20:11
那你就把2%的部分填寫在減免稅額那一行就行了。

84785024 

2023 01/14 20:14
超過45萬了,小規(guī)模的要填寫減免金額的 .那是填寫正負相抵的金額嗎?

陳詩晗老師 

2023 01/14 20:17
就是對于你開1%那張發(fā)票填寫,其他都不用。

84785024 

2023 01/14 20:21
那怎么填寫呢
,選哪個原因

陳詩晗老師 

2023 01/14 20:26
不是,就是在你的主表里面有一行是專門的減免稅哦,不是填那個減免稅明細表。你這個12行就是主表的12行,沒有數(shù)據(jù),這個明細表你是不用填的。

84785024 

2023 01/14 20:34
還是沒看懂.填哪里?

陳詩晗老師 

2023 01/14 20:55
主表18行,減征稅額那里

84785024 

2023 01/14 20:58
試了不行,先前就試了

陳詩晗老師 

2023 01/14 21:39
你1%是不是開的負數(shù)
如果是負數(shù),18行你應(yīng)該負數(shù)填寫看看

84785024 

2023 01/14 21:46
負數(shù)填寫也是不可以的

84785024 

2023 01/14 21:48
就是這個圖

陳詩晗老師 

2023 01/14 23:28
我核實一下你明天提醒我一下
