問題已解決
老師我沖出2021年計提的費用,2022年發(fā)票回來我重新錄入后,發(fā)現(xiàn)費用科目余額在貸方,怎么做賬務(wù)處理呀



你好,你紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,是這么做的嗎?如果是的話,你把這個紅沖的放到借方負(fù)數(shù)。
2023 01/15 11:21

老師我沖出2021年計提的費用,2022年發(fā)票回來我重新錄入后,發(fā)現(xiàn)費用科目余額在貸方,怎么做賬務(wù)處理呀
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