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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我12月份費(fèi)用。然后2月份才能拿到票,這分錄應(yīng)該怎么做!計(jì)提和收到票的分錄



同學(xué),你好,12月先做暫估
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票:
借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù))
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款
2023 01/15 21:25

84784985 

2023 01/16 06:14
老師因?yàn)榭缒炅?,?月份取得發(fā)票,還放到管理費(fèi)用嗎?還是用以前年度損益調(diào)整

劉艷紅老師 

2023 01/16 10:21
通過以前年度損益調(diào)整就可以了
