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老師,我現(xiàn)在進項稅有留抵,現(xiàn)在稅局意思是不讓有留抵,我在11月份是估收入,,等到23年再開票時沖銷可以嗎?不會重復交增值稅吧?

84784959| 提問時間:2023 01/15 22:29
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
根據(jù)《中華人民共和國會計法》中規(guī)定,進項稅有留抵,即繳納應稅貨物或者勞務提供者收取的增值稅,進項稅款可以實施抵扣,當月抵扣,本月應納稅額減少。在稅務部門的允許下,可以根據(jù)企業(yè)的實際情況錯期納稅。 據(jù)此,如果您的11月份估收入需要沖銷發(fā)票時,可以參考相關會計業(yè)務,將把5月份進項稅留抵到11月份,但是,應按照會計規(guī)則,有效地進行納稅登記,不僅能避免重復繳納稅款,確保抵扣合理性,也能實現(xiàn)全月稅款一次性全額歸還。
2023 01/15 22:36
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