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老師好!公司支付原材料都是按對(duì)方的數(shù)量支付的,年底了,統(tǒng)計(jì)一下對(duì)方的數(shù)量和公司過泵數(shù)量,差異是不是損耗了,公司用料少了,錢沒事少給經(jīng)銷商,請(qǐng)教老師這個(gè)數(shù)據(jù)差異,會(huì)計(jì)應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄?

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/16 08:22
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
老師好,按照會(huì)計(jì)分錄規(guī)定,當(dāng)我們?cè)谑杖』蛑Ц对牧蠒r(shí),應(yīng)該分別記錄相應(yīng)的收入和費(fèi)用。在支付時(shí),可以把原材料數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行計(jì)算,將總價(jià)支付給對(duì)方;在收取時(shí),則可以將收取的原材料數(shù)量、價(jià)格等記錄在收入科目下。因此,當(dāng)您發(fā)現(xiàn)原材料之間的數(shù)量和價(jià)格存在差異時(shí),可以根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 如果支付的原材料少于對(duì)方數(shù)量,則可以在收入科目下增加一條以“應(yīng)收原材料金額差”為名的項(xiàng)目,將該筆費(fèi)用記入應(yīng)收賬款中去。而如果支付的原材料比對(duì)方的多,則可以在費(fèi)用科目下增加一條以“應(yīng)付原材料金額差”為名的項(xiàng)目,將該筆費(fèi)用記入應(yīng)付賬款中去。 拓展知識(shí):分錄不僅僅限于原材料,實(shí)際工作中還有其他收入支出科目,如購買、銷售、報(bào)銷等,需根據(jù)實(shí)際情況確定其具體會(huì)計(jì)分錄項(xiàng)。
2023 01/16 08:31
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