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問題已解決

各位好,請問一下,以前年度收不回來的應(yīng)收帳款如何記帳?

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/16 10:37
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,CMA
記賬原則上要遵循“一分為二”的原則,即以前年度收不回來的應(yīng)收帳款要分為正常應(yīng)收帳款項(xiàng)和壞賬擔(dān)保額項(xiàng)。正常應(yīng)收帳款繼續(xù)會(huì)計(jì)處理,在期末,可在應(yīng)收帳款科目分錄上壞帳準(zhǔn)備;壞帳擔(dān)保額項(xiàng),可在擔(dān)??颇糠咒浬蠁为?dú)記賬,用于如何壞賬擔(dān)保的記賬;壞賬損失由貸方登記,貸方為壞賬損失科目,采用累計(jì)折舊法;壞賬擔(dān)保額項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款期末結(jié)余,在期末由正常應(yīng)收帳款項(xiàng)扣減,這樣可以準(zhǔn)確反映以前年度收不回來的應(yīng)收帳款的狀況。 拓展知識:應(yīng)收帳款是企業(yè)營業(yè)活動(dòng)中發(fā)生的債權(quán),是企業(yè)最重要的流動(dòng)資產(chǎn)之一。以前年度收不回來的應(yīng)收帳款的記賬,對企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性有很大的影響,如果處理不當(dāng),會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表的偏差。在處理以前年度收不回來的應(yīng)收帳款時(shí),堅(jiān)持客觀、準(zhǔn)確原則,及時(shí)清查、及時(shí)處理,以期準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況。
2023 01/16 10:40
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