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問題已解決

老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),我在補去年的賬,去年8月份開錯發(fā)票,本來要開一個點的,開錯了,開了5個點的。去年10月份紅沖掉了,又再開具一個點的正確發(fā)票。去年報第3季度,增值稅的時候,跟稅管員說了,按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?

84785020| 提問時間:2023 01/16 11:49
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)《企業(yè)會計準則》的規(guī)定,原發(fā)票在記帳時可以按照實際的發(fā)票金額記帳,紅沖發(fā)票只是作為憑證,不需要記賬。因此,您可以在8月份按實際發(fā)票金額入賬,不需要做紅沖記賬。
2023 01/16 11:57
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