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問(wèn)題已解決

老師您好 我想請(qǐng)問(wèn)下,上月計(jì)提工資,本月實(shí)際發(fā)放時(shí)還有一位員工未發(fā)放這個(gè)分錄怎么做呢?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 13:50
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999
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師
首先,根據(jù)《會(huì)計(jì)法》及其標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,上月應(yīng)計(jì)提員工工資費(fèi)用,發(fā)生時(shí)間已超出本月應(yīng)發(fā)放工資費(fèi)用,所以今后本月工資費(fèi)用發(fā)放不足的情況應(yīng)采取如下措施: 1、當(dāng)月應(yīng)發(fā)放工資費(fèi)用發(fā)放不全時(shí),應(yīng)當(dāng)記未發(fā)放員工工資費(fèi)用科目,存入其他應(yīng)收款項(xiàng),并備注具體信息; 2、以后次月應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)上月未發(fā)放的員工工資費(fèi)用(當(dāng)月的收入),即結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款項(xiàng)科目,結(jié)轉(zhuǎn)上月未發(fā)放的員工工資費(fèi)用至應(yīng)發(fā)放工資費(fèi)用科目; 3、上月未發(fā)放工資費(fèi)用(當(dāng)月支出)實(shí)際發(fā)放時(shí),即從應(yīng)發(fā)放工資費(fèi)用科目結(jié)轉(zhuǎn)至庫(kù)存現(xiàn)金科目即可。 拓展知識(shí): 應(yīng)收款項(xiàng)科目的概念:又稱(chēng)應(yīng)收賬款,是企業(yè)獲得的債權(quán),它是企業(yè)收到的款項(xiàng),但在某個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期間尚未收回的錢(qián)。應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款以及其他應(yīng)收賬款。
2023 01/16 14:03
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