問題已解決
賬面上7、8月在計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅時(shí)多了0.02,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?才能余額為0



你好,可以將差額填入營業(yè)外收支
2023 01/16 16:08

84785031 

2023 01/16 16:09
可以沖紅嗎?

84785031 

2023 01/16 16:09
沖紅怎么做分錄

閻老師 

2023 01/16 16:12
沖紅就是原路沖回,這個(gè)應(yīng)該是誤差的問題,沖回不合適,發(fā)票和計(jì)提是不是一樣的

84785031 

2023 01/16 16:16
發(fā)票和計(jì)提不一樣

閻老師 

2023 01/16 16:16
如果計(jì)提有誤,那應(yīng)該調(diào)整成正確的

閻老師 

2023 01/16 16:17
計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該和發(fā)票一樣,不能有誤差

84785031 

2023 01/16 16:17
但是是7—8月的計(jì)提出錯(cuò)了

84785031 

2023 01/16 16:18
那是不是要反結(jié)帳修改

閻老師 

2023 01/16 16:18
那就按照原分錄沖回去就可以了
