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問(wèn)題已解決

我們公司是一般納稅人企業(yè),上半年5月份公司來(lái)了一張夠車(chē)險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,這張進(jìn)項(xiàng)票來(lái)了當(dāng)月就抵扣了。當(dāng)月做賬分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去,并在11月已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表給對(duì)方。不是涉及到已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎?11月這張開(kāi)了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 17:26
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良老師1
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職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,在夠車(chē)險(xiǎn)發(fā)票被退回的情況下,應(yīng)當(dāng)雙方做《紅字發(fā)票信息表》,并在11月的會(huì)計(jì)月末,我公司應(yīng)當(dāng)再次進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄,也就是在11月份這張開(kāi)了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄應(yīng)當(dāng)如下:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。這表明,由于10月份公司已經(jīng)抵扣了這張夠車(chē)險(xiǎn)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是源自這張發(fā)票的業(yè)務(wù)已經(jīng)中止,因此,需要將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額即為支付的進(jìn)項(xiàng)稅額減去月度抵扣的金額,又稱作“多余抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”,必須重新交稅。 拓展知識(shí):企業(yè)在報(bào)送納稅申報(bào)表時(shí),必須根據(jù)會(huì)計(jì)分錄的發(fā)票入賬,在申報(bào)表中及時(shí)計(jì)算、填寫(xiě)抵扣、多余抵扣和轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額,并帶有外部憑證(如票據(jù)、發(fā)票等),以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)。
2023 01/16 17:39
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