問題已解決
老師!我們是一般納稅人,年底結賬進項稅是負數,平常進項,銷賬都沒有做清零處理,這個年底賬務處理應該怎么做結轉呢



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2023 01/17 09:57

84784972 

2023 01/17 10:36
老師,你看是這樣嗎

郭老師 

2023 01/17 10:38
你好,對的,是的,是這么做的。

84784972 

2023 01/17 10:43
老師,那這樣做的未抵扣的稅還是在進項稅額余額里面對吧

郭老師 

2023 01/17 10:44
你這個認證了嗎?如果認證的話,都在轉出未交增值稅,借方有余額。這個就表示留底

84784972 

2023 01/17 10:45
老師,我沒有認證

郭老師 

2023 01/17 10:46
沒有認證做的,待認證里面一直掛著。

84784972 

2023 01/17 10:47
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 01/17 10:52
不用客氣,工作愉快。
