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問題已解決

我想問一下,10月份有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月將這票沖紅,沖原分錄,這個(gè)月報(bào)稅的話還是正常報(bào)就可以嗎

84785020| 提問時(shí)間:2023 01/17 11:18
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
是的,您可以按正常程序報(bào)稅。抵扣的稅款可在沖紅后報(bào)稅時(shí)申報(bào),無需另外申報(bào)。
2023 01/17 11:22
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