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問題已解決

老師你好,我想麻煩問一下,我在四月份了開了一季度的有稅發(fā)票,從四月份開始,已經(jīng)是免稅收入,那我這個發(fā)票應(yīng)該添增值稅表如何添 2?季度申報無票和有票收入也不超45萬,開票是1%的稅率,價稅合計4萬

84784958| 提問時間:2023 01/17 18:49
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務(wù)
根據(jù)國家稅法規(guī)定,若本期僅有稅額不超過45萬元的收入,屬于小規(guī)模納稅人,則可以在計算增值稅表時計算3個免稅收入,即1、發(fā)票銷售額;2、本期發(fā)票銷售額超過45萬元;3、第一季度發(fā)票銷售額未超過45萬元。因此,對于四月份已開出的1%稅率發(fā)票,該季度的計算增值稅表時,由于發(fā)票銷售額未超過45萬元,則可以添加3個免稅收入,價稅合計金額為4萬元。 此外,小規(guī)模納稅人在每季度申報增值稅表時,不論是無票收入或有票收入,只要總額不超過45萬元,則均屬免稅收入,可直接添加3個免稅收入。
2023 01/17 18:58
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