問題已解決
供應商拿了銷售產(chǎn)品后貨款按欠的材料款來對抵分錄怎么做



學員你好,分錄如下
借:應付賬款
貸:應收賬款
銷售產(chǎn)品正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023 01/18 11:58

84785009 

2023 01/18 12:03
謝謝老師

悠然老師01 

2023 01/18 12:51
不用客氣,給個五星好評就行

供應商拿了銷售產(chǎn)品后貨款按欠的材料款來對抵分錄怎么做
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容