問題已解決
工會經(jīng)費返還怎么寫分錄



借銀行存款,貸應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費,
借應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費,借管理費用負數(shù)
2023 01/18 15:15

84784998 

2023 01/18 15:18
交的時候我是借管理費用貸銀行存款 返還時借銀行存款貸管理費用

84784998 

2023 01/18 15:18
貸管理費用是不是錯了 應(yīng)該借管理費用負數(shù)表示?

郭老師 

2023 01/18 15:19
你如果軟件做賬的話,最好放到借方負數(shù)

84784998 

2023 01/18 15:21
就是軟件做賬 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)管理費用明細賬本年累計金額和利潤表不等 我不知道是不是這個原因

郭老師 

2023 01/18 15:25
你好,很有可能就是這個原因的。可以反結(jié)賬修改試一下的。

84784998 

2023 01/18 15:27
那結(jié)轉(zhuǎn)2022年代扣代繳社保 是不是也這樣填 管理費用在貸方就填在借方用負數(shù)表示

郭老師 

2023 01/18 15:27
對的,是的,是這么做的。

84784998 

2023 01/18 15:31
財務(wù)費用入利息收入 是不是也是財務(wù)費用貸方就填在借方用負數(shù)表示?我利潤表上數(shù)都沒取到

郭老師 

2023 01/18 15:38
對的,是的,是這么做的。
