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問(wèn)題已解決

你好,老師。我還想問(wèn)一下。就是我方是銷售方。6月開(kāi)的銷售發(fā)票,品名開(kāi)錯(cuò)了,購(gòu)買方如果認(rèn)證抵扣了,跨月了,我6月這個(gè)發(fā)票還入賬嗎?那跨月,購(gòu)買方抵扣了,我這邊重開(kāi)發(fā)票,是對(duì)方開(kāi)具紅字信息表?還是銷售方開(kāi)具紅字信息表。這樣對(duì)方抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅他們轉(zhuǎn)出。銷售方的銷項(xiàng)怎么處理?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/18 16:01
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
答:如果您方是銷售方,6月開(kāi)的發(fā)票品名開(kāi)錯(cuò)了,但購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,跨月了,這種情況您實(shí)際上這邊6月發(fā)票是可以入賬的。而跨月了,購(gòu)買方抵扣了,您這邊重新開(kāi)具發(fā)票就需要您方開(kāi)具紅字信息表了。拿著紅字信息表,購(gòu)買方就可以把抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出去。至于您的銷項(xiàng)發(fā)票處理,您可以把您6月的銷項(xiàng)發(fā)票撤回,以及把購(gòu)買方轉(zhuǎn)出的稅金以退稅形式補(bǔ)回來(lái),再重新開(kāi)具發(fā)票。 拓展知識(shí): 銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具的一般步驟一般是:先填寫(xiě)發(fā)票開(kāi)具必要信息,根據(jù)客戶實(shí)際情況,選擇免稅或是征稅;然后進(jìn)行稅款計(jì)算,根據(jù)客戶納稅義務(wù)及增值稅稅率,確定稅款;最后進(jìn)行發(fā)票確認(rèn),確認(rèn)發(fā)票抬頭、發(fā)票信息是否正確,最后加入發(fā)票開(kāi)具系統(tǒng)完成發(fā)票的開(kāi)具。
2023 01/18 16:10
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