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老師,下午好! 填報企業(yè)所得稅時,有一個減:彌補以前年度虧損,這個金額一般填什么呢?

84784990| 提問時間:2023 01/19 11:34
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:彌補以前年度虧損是指企業(yè)在上一年度未能獲得利潤的情況下,在當年度獲得的稅前利潤大于上一年度的稅前虧損的部分,可以用當年度的稅前所得作為彌補上一年度的虧損,以減免企業(yè)應該交納的當年度的企業(yè)所得稅。在填報時,需要在減免稅額欄中填寫彌補以前年度虧損的金額,如果上一年度未虧損,則填寫0。 拓展知識:企業(yè)有負債時,彌補以前年度虧損也可以幫助企業(yè)減免稅費,可以把本年度稅前利潤中等于或者超過負債的部分作為彌補以前年度虧損用于減稅,如果不滿足上述條件,也可以把本年度的稅前利潤的一部分用于彌補以前年度的虧損。
2023 01/19 11:41
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