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問題已解決

老師,當(dāng)期報(bào)銷差旅費(fèi)中,有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的旅客信息的航空客運(yùn)行程單 。進(jìn)項(xiàng)稅額怎么分錄?

84784985| 提問時(shí)間:2023 01/19 12:56
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:銀行存款
2023 01/19 12:58
84784985
2023 01/19 13:00
我是上個(gè)月的賬,上個(gè)月申報(bào)時(shí)沒有申報(bào)計(jì)算抵扣的客票的稅額,但是費(fèi)用是上個(gè)月的。所以想問一下上個(gè)月做這個(gè)差旅費(fèi)時(shí),未計(jì)算抵扣的稅的分錄。
84784985
2023 01/19 13:02
是進(jìn):應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣稅額 ) 嗎?
小菲老師
2023 01/19 13:03
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784985
2023 01/19 13:03
謝謝老師
小菲老師
2023 01/19 13:04
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝!
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