問題已解決
我想問下 上個月的電費貸方余額100000元 這個月繳納6月份電費128490.01發(fā)票也有 上個月的電費發(fā)票也拿回來了 可以沖賬 那怎么計提7月電費呢 怎么做分錄才能讓貸方余額平



首先,您需要分錄計提上個月的電費:
借:應交稅費100000元
貸:電費支出100000元
然后,您需要將上月繳納的電費沖抵貸方:
借:銀行存款128490.01元
貸:應交稅費128490.01元
最后,您可以記錄當月的電費支出:
借:電費支出128490.01元
貸:銀行存款128490.01元
這樣,您就可以使貸方余額平衡了。
拓展知識:“計提”是一種常見的管理會計技術,它是指企業(yè)預先將應該發(fā)生而尚未發(fā)生的費用預先列入期初賬面余額中,以便企業(yè)每月可以按照實際需要扣除計提費用,使企業(yè)財務記錄更加規(guī)范,滿足企業(yè)管理需要。
2023 01/19 15:11
