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老師,您好!個體戶原先是按核定征收由于上季度開票超過30萬,實際開票是46萬左右,稅務要求多出的部分要補交個稅,那我這樣要補交的個稅大概是多少,要怎么計算,專管員說要按1-9月填收入,那成本我要怎么填,成本是按電子稅務上核定信息中個人所得稅稅率0.05,月應納稅經營額33000,是按這個算嗎

84785037| 提問時間:2023 01/19 18:41
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
首先,要計算多出的部分應補交的個稅,需要按照實際開票金額,減去上季度核定開票金額,再按照當?shù)厮枚惗惵?,計算出應納稅額,以及需要補繳的個稅??偟膩碚f,要計算應補交的個稅,就是將實際開票金額減去核定開票金額,乘以所得稅稅率,然后計算應繳稅額,最后再減去預繳稅額,就是應補繳的個稅了。 而在電子稅務系統(tǒng)上,要按個人所得稅稅率0.05填收入,就是將開票金額乘以0.05,得出國家利得的稅收,而個人自身的收入就是減去國家利得的稅收,剩余的那部分就是個人自身的收入。而成本的填寫,是按實際的收入,也就是減去國家利得的稅收,剩余的部分就是個人的凈收入,可以填寫到成本處。 拓展知識:這里要強調的是,補繳的稅費不僅是個人繳納,也包括企業(yè)繳納。企業(yè)繳納的稅費有:地方稅、營改增轉征附加、企業(yè)所得稅以及期末結轉社保等。企業(yè)要求補繳稅費時,企業(yè)應先了解企業(yè)補繳稅費的具體情況,如果有不清楚的地方,應盡快咨詢專業(yè)稅務顧問,并及時辦理補繳。
2023 01/19 18:44
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