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我們公司申報5月份增值稅的時候,少申報了一張紅字發(fā)票(電子普通發(fā)票),我可以在申報6月份增值稅的時候補上去嗎

84784981| 提問時間:2023 01/20 09:31
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根據(jù)《營業(yè)稅收入管理辦法》第3條規(guī)定,紅字發(fā)票應于申報當月形式審核,不及時報送紅字發(fā)票的,稅務機關將按照發(fā)票制式審核辦法,按照申報當月的稅收管理辦法進行審核。因此,您只能在5月份申報增值稅的時候補上去這張紅字發(fā)票,不可在6月份申報增值稅的時候補上。 另外,每月增值稅申報時,建議您提前對開發(fā)票情況進行統(tǒng)計,了解購方及其相關發(fā)票的情況,定期檢查發(fā)票的收取情況,以免錯過有效的紅字發(fā)票,引起增值稅申報難題。
2023 01/20 09:41
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