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問(wèn)題已解決

我們分公司一直把總公司下?lián)艿腻X(qián)記入其他應(yīng)付款,所有花銷(xiāo)的錢(qián)記入管理費(fèi)用,年底把管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款對(duì)沖,有一筆下?lián)芸钗覒?yīng)該記入應(yīng)付帳款的(我們有應(yīng)付帳款的科目)我給記到其他應(yīng)付款了,現(xiàn)在該怎么處理??jī)赡昵暗腻e(cuò)誤這個(gè)是?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 10:32
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良老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng):計(jì)算機(jī)高級(jí)
如果您在這筆費(fèi)用上犯了錯(cuò)誤,可以采用無(wú)形資產(chǎn)減少其他應(yīng)付款,增加應(yīng)付帳款的方式來(lái)處理,具體操作如下: 1、登錄會(huì)計(jì)科目,其他應(yīng)付款和應(yīng)付帳款均為貸方; 2、記錄錯(cuò)誤的費(fèi)用金額,登入貸方,其他應(yīng)付款減少,應(yīng)付帳款增加相應(yīng)金額; 3、由于未形成可資產(chǎn),登入表外科目,記錄無(wú)形資產(chǎn)(比如報(bào)銷(xiāo)錯(cuò)誤),借方增加,貸方減少; 4、做出對(duì)應(yīng)的憑證,對(duì)沖對(duì)應(yīng)的科目,便可完成記賬操作; 拓展知識(shí):無(wú)形資產(chǎn)是指具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的、不可見(jiàn)的、沒(méi)有實(shí)質(zhì)形態(tài)的可以測(cè)量的資產(chǎn),其中包括著作權(quán)、商譽(yù)、營(yíng)業(yè)許可證、商標(biāo)等。無(wú)形資產(chǎn)的確認(rèn),受資產(chǎn)的使用壽命的限制,應(yīng)在一定期間內(nèi)分?jǐn)偅簿褪钦f(shuō)無(wú)形資產(chǎn)也需要分期攤銷(xiāo)。
2023 01/20 10:40
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