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問題已解決

老師你好查賬時發(fā)現(xiàn)以前年度增稅報表申報有誤 少報了,也就是多交了如何處理?

84784985| 提問時間:2023 01/20 11:51
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機(jī)高級
處理少報稅款的,可以適用補(bǔ)稅和免稅兩種方式來解決。 1、補(bǔ)稅。也就是補(bǔ)納漏稅,在發(fā)現(xiàn)稅款少報時,應(yīng)當(dāng)及時補(bǔ)納漏稅款,并后續(xù)進(jìn)行稅款申報,嚴(yán)格按照稅收政策,解決這類問題。 2、免稅。少報稅款的,可以根據(jù)稅收政策的規(guī)定,以免稅的方式解決。比如少報稅款不大(不超過一定數(shù)額),可以申請免稅,不需要補(bǔ)納漏報的稅款。 以上是處理少報稅款的兩種方式,在處理時要根據(jù)實際情況進(jìn)行選擇,以確保稅款的準(zhǔn)確申報。 此外,少報稅款有可能產(chǎn)生追加稅負(fù),被征收企業(yè)還要繳納由滯納金,所以企業(yè)在申報時應(yīng)盡量準(zhǔn)確,以避免納稅違法及違規(guī)行為。
2023 01/20 11:58
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