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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司支付給勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄



勞務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)XX元;貸:現(xiàn)金XX元。應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)應(yīng)該是一項(xiàng)長期負(fù)債,記載于負(fù)債部分,并且由于它是期限一段時(shí)間的責(zé)任,所以從報(bào)表的角度看,可以把它歸入流動(dòng)負(fù)債中。此外,當(dāng)繳納勞務(wù)費(fèi)的當(dāng)天,需要在貸方確認(rèn)現(xiàn)金流出,所以從貸方看,應(yīng)該確認(rèn)現(xiàn)金XX元的流出。
拓展知識(shí):在日常的會(huì)計(jì)分錄中,我們還可以對(duì)勞務(wù)費(fèi)記載另外一些賬目:借:應(yīng)付職工薪酬XX元,貸:應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)XX元。這也是一種正確的會(huì)計(jì)處理方式,但是這種處理更多的是用來防止勞務(wù)公司財(cái)務(wù)管理不善、拖欠勞務(wù)費(fèi),以及對(duì)借款額度控制等,只要?jiǎng)趧?wù)公司拖欠勞務(wù)費(fèi),則會(huì)記錄應(yīng)付職工薪酬,從而防止公司借款額度超出控制范圍。
2023 01/20 14:16
