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問(wèn)題已解決

我們有勞務(wù)派遣資質(zhì),與建筑企業(yè)簽了一個(gè)異地項(xiàng)目的用工是勞務(wù)派遣合同,我們可以按差額征收開票嗎?并且對(duì)于這個(gè)合同業(yè)務(wù),我們勞務(wù)派遣公司需要在異地預(yù)繳增值稅、附加稅及所得稅嗎?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 18:22
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根據(jù)國(guó)家相關(guān)稅收政策,勞務(wù)派遣企業(yè)要為異地項(xiàng)目簽訂的勞務(wù)合同,應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅,附加稅及所得稅。此外,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于勞務(wù)派遣企業(yè)發(fā)票開具相關(guān)問(wèn)題的公告》規(guī)定,勞務(wù)派遣企業(yè)按差額發(fā)票開具應(yīng)納稅額,即服務(wù)費(fèi)實(shí)際收取金額減去勞務(wù)企業(yè)為客戶報(bào)銷的稅費(fèi),發(fā)票應(yīng)開具的稅額。 拓展知識(shí):從2017年12月以來(lái),國(guó)家稅務(wù)總局對(duì)勞務(wù)派遣公司的發(fā)票開具問(wèn)題,發(fā)布了一系列新規(guī)定。例如,《政策專題》要求派遣企業(yè)只能開具服務(wù)費(fèi)實(shí)收金額減去客戶報(bào)銷的稅額作為銷項(xiàng)票的稅額,除此以外,派遣企業(yè)還要按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定,為異地項(xiàng)目簽訂的勞務(wù)合同,進(jìn)行預(yù)繳增值稅,附加稅及所得稅等。
2023 01/20 18:32
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