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問(wèn)題已解決

以前年度借其他公司往來(lái)款計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在將財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)到還對(duì)方借款,怎么做進(jìn)行賬務(wù)處理,做會(huì)計(jì)分錄?

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/21 04:56
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
會(huì)計(jì)分錄的處理方式如下:1.應(yīng)付款項(xiàng)貸:將原先借入的貸款調(diào)整為應(yīng)付款項(xiàng),記入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方,金額為原先借入的款項(xiàng)金額。2.銀行存款貸:將現(xiàn)有的現(xiàn)金存入銀行,作為還對(duì)方借款的款項(xiàng),記入銀行存款的貸方,金額為當(dāng)次還款的金額。拓展知識(shí):做賬務(wù)處理時(shí),需要注意分清是“借”還是“貸”,以及金額是正是負(fù),也就是“增加”還是“減少”。此外,要注意會(huì)計(jì)分錄的余額正負(fù)計(jì)算,借方為正,貸方為負(fù)。
2023 01/21 05:09
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