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增值稅申報(bào)表里,填不進(jìn)本期己開具13%銷售貨物的數(shù)據(jù)是什么原因?本期己抄稅。是第一次開具此項(xiàng)目。

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/21 13:30
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增值稅申報(bào)表里,本期已經(jīng)開具13%銷售貨物的數(shù)據(jù)之所以填不進(jìn)報(bào)表,可能是由于第一次開具此項(xiàng)目,而報(bào)表中可能還沒有你所需要開具的13%銷售貨物的數(shù)據(jù)。可以從報(bào)表中查找是否有相似的項(xiàng)目,在對(duì)應(yīng)位置上將13%銷售貨物的數(shù)據(jù)填入,也可以在報(bào)表中重新添加一行,將銷售貨物13%記錄入該行,從而將銷售貨物13%的數(shù)據(jù)填入報(bào)表。 拓展知識(shí):增值稅申報(bào)表是根據(jù)稅法規(guī)定確定應(yīng)納稅項(xiàng)目、計(jì)算實(shí)繳稅額的憑證。增值稅申報(bào)表的有效填寫是企業(yè)稅務(wù)申報(bào)的基礎(chǔ),只有填寫正確,才能保證稅收申報(bào)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2023 01/21 13:38
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