問題已解決
金蝶要修改上月的憑證,做了反結賬后,下步如何操作?



首先,在修改上月憑證后,需要做反結賬。反結賬的操作流程如下:
1、在會計憑證管理模塊中,根據(jù)需要,可以對原憑證數(shù)據(jù)進行修改,并記錄需要反結的憑證號。
2、到系統(tǒng)設置的憑證反結賬模塊中,按照要反結賬的憑證號,輸入需要反結賬的憑證號,選擇反結賬項目,輸入反結賬原因,并確認憑證反結賬任務。
3、經(jīng)過審核確認后,反結賬被確認,并且重新核算完畢后,反結賬完成!
拓展知識:
反結賬是會計詞匯,反結賬是指把發(fā)生在會計分錄記錄在會計簿中的原始數(shù)據(jù)進行更改,以反映其有效性和準確性的操作。反結賬的主要目的是為了讓會計核算保持正確的財務數(shù)據(jù),以滿足稅務等部門的報告要求。其操作過程中,需要嚴格遵守會計準則、會計政策,正確記錄賬戶變更,以確保財務狀況的準確性。
2023 01/21 22:34
