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問(wèn)題已解決

老師,附表四這個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個(gè)月要抵扣,在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需填嗎

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 08:06
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附表四這個(gè)加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額如果這個(gè)月要抵扣,在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里需要填寫,但是不能直接填寫,而是按照營(yíng)改增的要求,在增值稅和附加稅欄目中填寫減(免)稅項(xiàng)目下“匯總抵減”后填抵減進(jìn)項(xiàng)稅額,也就是在“匯總抵減”后面填寫進(jìn)項(xiàng)稅額。 拓展知識(shí): 營(yíng)改增的實(shí)施,一方面破除了企業(yè)所得稅和增值稅之間的分離處理,另一方面也改變了進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣方式,由以往的將進(jìn)項(xiàng)稅額全部扣除到增值稅現(xiàn)在改為按照“匯總抵減”后填寫進(jìn)項(xiàng)稅額,這就需要企業(yè)合理的在稅收籌劃中更好的利用進(jìn)項(xiàng)稅額,以降低企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)并確保企業(yè)稅收合規(guī)。
2023 01/22 08:21
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