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實(shí)務(wù)
問題已解決
酒店儲值卡如何做賬,前期沖了3000送1000怎么做賬? 后期使用如何做賬?



1、借:銀行存款 3000
借:銷售費(fèi)用 1000
貸:預(yù)收賬款
2、借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017 08/12 11:22

84785002 

2017 08/12 11:27
內(nèi)賬 開發(fā)票的話就貸應(yīng)交增值稅,如果未開發(fā)票呢? 我的發(fā)票稅費(fèi)能不能按月核算?

方亮老師 

2017 08/12 11:38
1、內(nèi)帳的情況下如果未開具發(fā)票不核算增值稅額。
2、可以按月核算。

84785002 

2017 08/12 11:39
按月核算,分錄怎么做?

方亮老師 

2017 08/12 11:42
1、確認(rèn)收入時:
借:銀行存款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2、剔稅時:
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

84785002 

2017 08/12 12:12
內(nèi)賬,客人使用酒店自制代金劵怎么做賬啊? 實(shí)際這筆錢我沒有收到

方亮老師 

2017 08/12 13:18
借:銀行存款 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
