問題已解決
老師我們公司付原料款給供應商但是都沒收到發(fā)票導致賬上應付款是負數(shù)如果以后收到發(fā)票我該怎么處理?收不到發(fā)票又怎么處理?



如果未收到發(fā)票,可以先嘗試和供應商溝通,看是否能夠得到發(fā)票原件,或者收到電子發(fā)票。如果仍無法獲得發(fā)票,那么依據(jù)《會計法》的規(guī)定,可以憑公司的付款憑證作為證明,向稅務機關報送開票申請,由稅務機關安排代開發(fā)票。獲得發(fā)票后,應按照規(guī)定進行錄入,錄入后會把賬戶應付款調(diào)整至正值。
拓展知識:在實際操作中,企業(yè)需要確保發(fā)票內(nèi)容與實際付款情況一致,以及準確錄入財務系統(tǒng),這樣可以有效避免由于發(fā)票問題導致的賬務失誤和稅務風險。
2023 01/22 13:58
