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問(wèn)題已解決

老師,一般納稅人企業(yè),差額開票怎么填增值稅申報(bào)表

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 16:22
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
納稅人企業(yè)在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),差額開票需要在“差額開票欄”內(nèi)做相應(yīng)填寫。 1. 所開發(fā)票種:填寫實(shí)際開具的發(fā)票種類; 2. 發(fā)票代碼:填寫實(shí)際開具的發(fā)票代碼; 3. 發(fā)票號(hào):填寫實(shí)際開具的發(fā)票號(hào); 4. 用途:列明實(shí)際開具發(fā)票的用途; 5. 發(fā)票金額:填寫實(shí)際發(fā)票金額; 6. 本期累計(jì)差額發(fā)票金額:如符合“差額開票”稅務(wù)處理范圍,填寫本期累計(jì)差額發(fā)票金額,差額發(fā)票開票至下月末前抵減上月末發(fā)票金額,且差額發(fā)票不得累計(jì)至第三個(gè)月末; 7. 稅額:填寫實(shí)際開具的發(fā)票稅額; 8. 合計(jì)金額:填寫實(shí)際發(fā)票合計(jì)金額,即發(fā)票金額加稅額的總額; 9. 投入本期的購(gòu)方增值稅稅率:填寫實(shí)際開具發(fā)票的購(gòu)方增值稅稅率。 拓展知識(shí): 納稅企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),對(duì)差額開票合理報(bào)銷抵扣。發(fā)票金額由實(shí)際開具發(fā)票金額確定,未開具發(fā)票產(chǎn)生的差額由本期抵扣,發(fā)票金額由實(shí)際開具發(fā)票金額確定,未開具發(fā)票產(chǎn)生的差額可以抵扣其他發(fā)票金額,但不得與前期累計(jì)未抵扣的發(fā)票金額合并抵扣,也不得抵扣營(yíng)業(yè)外收入。
2023 01/22 16:38
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