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老師請(qǐng)問我們公司購買材料進(jìn)來,跟供應(yīng)商合同也簽了,開票給我們了,款也支付了,但現(xiàn)在老板們又談價(jià)格每噸少2塊錢,我6月份收到的發(fā)票供應(yīng)商不想退回去重開,我這2塊錢的價(jià)差怎么處理?購銷合同現(xiàn)在重新簽了新合同

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/22 16:59
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
對(duì)于這種情況,首先應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是,應(yīng)盡量避免價(jià)格修改和開具新發(fā)票。供應(yīng)商開出的發(fā)票應(yīng)納入會(huì)計(jì)憑證,如果重開新發(fā)票或者修改價(jià)格將會(huì)帶來記賬不清、稅務(wù)處理不便等問題。 可以采取的措施是將2元/噸的差額經(jīng)財(cái)務(wù)審批后作為特殊付款登記。當(dāng)購銷合同被簽訂以后,審核部門應(yīng)該追查原因,并記錄在案,以備后續(xù)處理。在財(cái)務(wù)部門將2元/噸差額作為特殊付款登記進(jìn)帳之后,可以按以下步驟處理: 1)編制憑證——付款憑證,完成付款,由會(huì)計(jì)部門審核。 2)制作發(fā)票——開具普通發(fā)票的特殊性,可以標(biāo)明此發(fā)票是對(duì)特殊付款的開具,并加以報(bào)銷。 3)報(bào)送稅務(wù)部門——將發(fā)票報(bào)送至稅務(wù)部門,由有關(guān)部門備案報(bào)稅,以便后續(xù)稅務(wù)結(jié)算和審計(jì)。 總之,要想有效管理價(jià)格差異,就必須完善財(cái)務(wù)處理流程,加強(qiáng)審核管理。對(duì)于關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格變動(dòng),還需要對(duì)原因進(jìn)行追查,以避免出現(xiàn)后續(xù)的糾紛問題。 拓展知識(shí):特殊付款又稱特殊支出,是指與本公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無關(guān)的支出,是指公司正常業(yè)務(wù)活動(dòng)之外的支出。特殊付款的處理要求:(1)特殊付款必須經(jīng)過審批簽字,并由負(fù)責(zé)任審核者簽字,記載審批日期;(2)特殊付款必須實(shí)事求是,除按原則規(guī)定付款外,不得有其它付款;(3)特殊付款經(jīng)審核后應(yīng)立即作出付款,以免造成延遲付款的損失。
2023 01/22 17:06
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