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增值稅申報表中,納稅檢查調(diào)整的銷售額那里可以填報前期報表填報失誤引起的金額嗎?要寫說明嗎?會引起預(yù)警或?qū)9軉T詢問嗎?

84784959| 提問時間:2023 01/22 18:32
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
答案是可以的,對于納稅人報稅前期報表的失誤,一般可以寫在增值稅申報表中的納稅檢查調(diào)整的銷售額里。并且在此項報表中應(yīng)該詳細(xì)說明原因,以便為稅務(wù)機(jī)關(guān)提供相關(guān)證明材料,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)查賬時核實(shí)。此外,如果此種報稅失誤造成的變動超過稅務(wù)部門有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),一般會導(dǎo)致稅務(wù)機(jī)關(guān)對申報企業(yè)進(jìn)行預(yù)警或?qū)6悊T詢問,以檢查申報企業(yè)到底是否存在報稅失誤,或者潛在的逃漏稅行為。 拓展知識:申報企業(yè)應(yīng)該在填報納稅檢查調(diào)整的銷售額時,積極主動向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明填報失誤的原由,并做好相關(guān)說明文件及財務(wù)憑證,以助于稅務(wù)機(jī)關(guān)更好的審核。企業(yè)在辦稅過程中,應(yīng)該注意有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,以及稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn),并制定正確的辦稅流程,努力避免報稅失誤的發(fā)生。
2023 01/22 18:43
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