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問題已解決

某企業(yè)2021年10月銷售貨物,合同規(guī)定不含稅銷售額共計(jì)2000萬元,增值稅稅率13%。要求:計(jì)算銷項(xiàng)稅額。

84784994| 提問時(shí)間:2023 01/22 19:03
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
首先,按照當(dāng)?shù)囟惙?,增值稅稅?3%,根據(jù)實(shí)際銷售不含稅額為2000萬元來計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 以下為計(jì)算銷項(xiàng)稅額的公式: 銷項(xiàng)稅額 = 2000(不含稅額)× 13(稅率)% = 260(銷項(xiàng)稅額) 因此,某公司2021年10月合同不含稅銷售額共計(jì)2000萬元,增值稅稅率13%,銷項(xiàng)稅額為260萬元。 拓展知識(shí): 銷項(xiàng)稅額是指企業(yè)向客戶銷售產(chǎn)品、提供服務(wù)所征收的稅款,也叫銷售稅款。銷項(xiàng)稅額是企業(yè)對(duì)客戶收取的稅款,又稱為銷售稅款,凡是依法應(yīng)納稅收的,就應(yīng)收取相關(guān)銷售稅款,根據(jù)不同的稅率有相應(yīng)的計(jì)算公式來計(jì)算。
2023 01/22 19:16
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