国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

轉(zhuǎn)出之前月份的進項稅額,分錄怎么寫。目前進項稅額貸方余額3000

84784971| 提問時間:2023 01/23 07:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
轉(zhuǎn)出之前月份的進項稅額,應分別分錄如下: 1. 借:應交稅費—進項稅額3000元; 2. 貸:稅金及附加—應交進項稅額3000元。 在會計處理進項稅額時,要及時錄入,并做出正確的分錄。應交稅費—進項稅額用于記錄購進商品及接受勞務時應交的進項稅額,而稅金及附加—應交進項稅額用于記錄購進商品及接受勞務時實際繳納的進項稅額。 拓展知識:企業(yè)在購進商品及接受勞務時,會同時支付貨款和稅款。稅款由應交稅金和應交稅費組成,其中應交稅金是企業(yè)支付的增值稅,而應交稅費就是企業(yè)在購進商品及接受勞務時應交的進項稅額。應交稅金是市場行為的一部分,應交稅費是企業(yè)的成本,企業(yè)可以根據(jù)稅收政策申請稅金減免,但應交稅費不受稅收政策影響,企業(yè)必須按照規(guī)定及時繳納。
2023 01/23 07:24
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取