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加計(jì)抵減政策享受錯(cuò)了,現(xiàn)需要補(bǔ)交稅款,有以前年度也有本年的,怎么做賬,需要計(jì)提嗎?

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/23 11:48
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
補(bǔ)交稅款的賬務(wù)處理方式可以分為有形稅款和無形稅款兩種情況。如果是有形稅款,即銀行存款中有稅款,可以用貸方金額結(jié)轉(zhuǎn),分別記入借方上期留抵稅款,貸方本期留抵稅款(本期應(yīng)交),期末計(jì)提上期留抵稅款。如果是無形稅款,即本期未繳稅款,可以按照貸方金額收入結(jié)轉(zhuǎn),記入借方上期留抵稅款,貸方本期應(yīng)交稅款,并計(jì)提期末留抵稅款。 拓展知識(shí): 稅款的計(jì)提就是企業(yè)在報(bào)稅前,根據(jù)納稅義務(wù)發(fā)生的情況,按照稅法及有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,從未繳稅款中提取一定金額,留以作為報(bào)稅用的。在報(bào)稅時(shí),減去稅款計(jì)提額即為實(shí)際應(yīng)交稅款。
2023 01/23 11:58
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