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一個客戶以我們公司接一個工程,他轉(zhuǎn)賬給我們對公賬戶代買材料,我們對公賬戶轉(zhuǎn)款給他買材料,票來給我們公司,怎么做賬能平

84785022| 提問時間:2023 01/23 12:16
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職稱:會計實務(wù)
對于這種情形,應(yīng)該先對客戶開出對應(yīng)的發(fā)票收入,登記收入總賬當(dāng)中,然后將客戶付給本公司的款項收據(jù)作分錄,進入應(yīng)收賬款總賬。隨后,本公司應(yīng)該登記付出給供應(yīng)商的材料金額,同時開出發(fā)票,登記應(yīng)付賬款總賬。最后,將供應(yīng)商開具的發(fā)票收到,反登賬抵消應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,確認賬款是否平衡,以完成賬務(wù)處理。 拓展知識:財務(wù)處理在完成賬務(wù)處理后,還需注意其他可能存在的財務(wù)風(fēng)險,比如現(xiàn)金流風(fēng)險、匯率風(fēng)險等,要采取靈活的措施防止風(fēng)險的發(fā)生,保護財務(wù)安全。
2023 01/23 12:26
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