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我們是一般納稅人,開了13萬銷項(xiàng)賣材料的專票出去,供貨商是小規(guī)模納稅人,進(jìn)項(xiàng)只能開3%的,要補(bǔ)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才夠抵扣?怎么計(jì)算?

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/23 14:41
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
根據(jù)專用發(fā)票管理?xiàng)l例規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票時(shí),一般為3%的稅率,大規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票時(shí),一般為17%的稅率。若要開具銷售發(fā)票,則需要計(jì)算應(yīng)納稅額:13萬*17%=2210萬;應(yīng)補(bǔ)增值稅:13萬*(17%-3%)=210萬。因此,應(yīng)補(bǔ)增值稅發(fā)票額為210萬。 拓展知識(shí):增值稅稅率有5個(gè)梯度分別為:0%,3%,6%,11%,17%,對(duì)于指定稅率政策,有些企業(yè)可能屬于3%稅率,有些企業(yè)可能屬于17%稅率,需要根據(jù)企業(yè)類型以及經(jīng)營范圍,具體確定屬于哪一種稅率。
2023 01/23 14:47
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