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問(wèn)題已解決

合伙企業(yè)當(dāng)月分紅,什么時(shí)候交個(gè)稅

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/23 17:09
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合伙企業(yè)及其合伙人應(yīng)當(dāng)在每月發(fā)放分紅時(shí),申報(bào)和繳納相應(yīng)的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅及附加稅。 申報(bào)和繳納企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)在分紅發(fā)放的當(dāng)月的最后一個(gè)工作日前,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)和繳納;報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,及填制并繳納企業(yè)所得稅附加稅,應(yīng)當(dāng)在分紅發(fā)放的當(dāng)月的最后一個(gè)工作日的后五個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)送并繳納。 申報(bào)和繳納個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)在合伙企業(yè)發(fā)放分紅的當(dāng)月月底前,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)和繳納;報(bào)送個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表,應(yīng)當(dāng)在發(fā)放分紅的當(dāng)月月底后五個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)送。 拓展知識(shí):按照適用的稅法規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在開(kāi)展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí),申報(bào)并繳納增值稅、營(yíng)業(yè)稅及附加稅。增值稅一般是按照營(yíng)業(yè)月結(jié)算的原則,每月的20號(hào)必須申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,每月的25號(hào)繳納當(dāng)月的增值稅及地方教育費(fèi)附加稅;營(yíng)業(yè)稅是按照營(yíng)業(yè)季結(jié)算,每季度的最后一個(gè)月必須申報(bào)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表,并在報(bào)送完?duì)I業(yè)稅納稅申報(bào)表后五個(gè)工作日內(nèi)繳納營(yíng)業(yè)稅及附加稅。
2023 01/23 17:24
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