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老師,你好,1月份支付了筆房租,借:其他應收款 貸:銀行存款,4月份調(diào)整為:借:管理費用-福利費 貸其他應收款,這樣做對嗎,我好像這樣做分錄,沒沖掉應收款,金額反而越大

84785035| 提問時間:2023 01/25 11:17
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這樣的分錄是不正確的,因為支付的房租是供應商的應收款,一筆應收款只能被1筆支付所抵消,如果你想把1月份的房租調(diào)整為4月份的管理費用-福利費,那么你應該沖掉應收款,使用借:管理費用-福利費 貸:應收款的分錄處理。這樣做的會計分錄關聯(lián)可以被記錄在各自的憑證上,便于管理,并且能確保會計數(shù)據(jù)的準確性。 拓展知識:會計分錄是企業(yè)記錄財務信息的重要手段,其中,有關支付供應商應收款的會計分錄分為借方和貸方,借方一般可以是銀行存款,應付款,其它應付款等,貸方一般為應收款,如果有發(fā)生變更時,必須用正確分錄方式表示,把1月份支付的供應商應收款以4月份的管理費用-福利費形式來表示,就需要沖掉應收款,才能確保公司的賬目可以精準的記錄財務信息。
2023 01/25 11:24
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