當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:小規(guī)模納稅增值稅申報(bào)表中,第10欄免稅銷(xiāo)售額,填寫(xiě)金額的時(shí)候是含稅的還是不含稅的



答:在小規(guī)模納稅增值稅申報(bào)表中,第10欄免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)的是應(yīng)稅銷(xiāo)售額的除稅額,用于減免銷(xiāo)售額的稅額,稅金。需要填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額,也就是應(yīng)稅銷(xiāo)售額減去稅金,得到的最終結(jié)果,可以作為本期免稅銷(xiāo)售額。稅金應(yīng)該按照當(dāng)期銷(xiāo)售額乘以當(dāng)期稅率的方式計(jì)算,比如當(dāng)期銷(xiāo)售額為10000元,當(dāng)期稅率為17%,則稅金為1700元,那么本期免稅銷(xiāo)售額為10000元減去1700元,即8300元。
拓展知識(shí):如果申報(bào)的是增值稅一般納稅人,則必須按照進(jìn)項(xiàng)稅額減免銷(xiāo)項(xiàng)稅額的稅收減免方式進(jìn)行填寫(xiě)。即需要填寫(xiě)含稅銷(xiāo)售額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,得到的結(jié)果即為銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也就是本期免稅銷(xiāo)售額,比如當(dāng)期銷(xiāo)售額為10000元,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為1200元,則本期免稅銷(xiāo)售額為10000元減去1200元,即8800元。
2023 01/26 10:49
