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賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方有幾百塊錢的余額,現(xiàn)在想把它轉(zhuǎn)出去,不再后面抵扣,應(yīng)該怎么做分錄

84784981| 提問時間:2023 01/26 13:21
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職稱:注冊會計師
1、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方有余額,應(yīng)該進行賬戶調(diào)節(jié),以實現(xiàn)資金進出平衡,原有余額應(yīng)當轉(zhuǎn)出去,不再后面抵扣, 因此應(yīng)進行如下分錄: (1)借:銀行存款 xxx (2)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 xxx 2、拓展知識: 增值稅是國家一種大宗稅收,納入國家預(yù)算,用于補充國家財政收入,促進社會穩(wěn)定,為國家社會發(fā)展提供基礎(chǔ)性支持。 在財務(wù)會計中,需要對增值稅進行核算,應(yīng)該及時繳納,掌握好因業(yè)務(wù)增加而應(yīng)繳的增值稅,如果有多余的增值稅余額,那么就要及時進行分錄。
2023 01/26 13:28
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