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問題已解決

老師好~上月留抵 做,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-轉出未交增值稅,這個分錄對嗎?下月抵扣交稅時,又怎么做分錄呢

84785003| 提問時間:2023 01/26 13:55
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
答:您好,您提出的分錄沒有問題,即上月留抵做分錄為:借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-轉出未交增值稅。 下月抵扣交稅時,需要做的分錄為: 借:應交稅費-轉出未交增值稅,貸:增值稅(應交);借:預收稅金,貸:轉入預收稅金。 第一個分錄做的是將你上個月留抵的增值稅用來抵扣下個月應交的增值稅,這樣就不需要現金支付,第二個分錄是將抵扣的增值稅金額從貸方抵稅預收賬款中轉入。 說到抵稅,不得不提到稅收優(yōu)惠政策的重要性。因為當稅負較大時,稅收優(yōu)惠政策的出臺就顯得尤為重要。如果政府在某個領域出臺稅收優(yōu)惠政策,可以讓納稅人在辦理稅收時得到一定的優(yōu)惠,從而降低稅負。此外,稅收優(yōu)惠政策還可以充分發(fā)揮政府的激勵作用,從而能夠使經濟更好地發(fā)展。
2023 01/26 14:04
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