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增值稅申報表上面 18年1月少報了無票收入一筆銷項,22年3月多轉出了一筆進項,請問一下 我改增值稅報表的話,涉及財務報表和季報 年報嗎?這幾個報表需要改嗎?

84784959| 提問時間:2023 01/26 16:33
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
增值稅申報表上面18年1月少報了無票收入一筆銷項,22年3月多轉出了一筆進項,應當對增值稅報表進行改正。 財務報表和季報年報都需要改增值稅報表,因為它們在一份報表中都有體現(xiàn),若不將增值稅報表進行改正,報表將會存在偏差,達不到反映企業(yè)實際情況的要求。 而財務報表除了要改正增值稅報表,其它科目需要按照實際去計算,以確保財務報表的準確性。比如,若18年1月少報的無票收入一筆可以計入當年的財務報表,那么,在財務報表中應當添加這一筆收入,準確反映企業(yè)的收入情況;若22年3月多轉出一筆進項,那么,財務報表中也需要減去這一筆的進項,以準確報告這一賬項的變化。 在進行改正的時候也需要注意季報年報,因為季報年報均會報告同一時期內(nèi)的財務狀況,同財務報表一樣,季報年報也需要準確反映企業(yè)實際財務狀況,除了增值稅報表,季報年報也需要按照實際情況進行調(diào)整,以保證報表的準確性。 總之,正確姿勢改正增值稅報表,必須同時調(diào)整財務報表、季報年報,以保證報表的準確性,確保企業(yè)財務分析、報告的準確性。
2023 01/26 16:49
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